内审

  • 浅谈如何加强内部审计工作业务指导和监督

    浅谈如何加强内部审计工作业务指导和监督    浅谈如何加强内部审计工作业务指导和监督    内部审计是审计监督体系的重要组成部分,是各级政府加强管理、防范风险的源头性、基础性工作,…

    2024年6月24日
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  • 银行:强化内部审计监督职能保障信贷安全运行

    强化内部审计监督职能保障信贷安全运行    随着农村信用社改革的逐步深入,业务经营种类的多元化,服务手段的最新讲话系列,传统的内部审计格局受到前所未有的挑战。新形势下的信用社内部审…

    2024年5月24日
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  • 国有企业内部审计监督方面的问题及建议

    国有企业内部审计监督方面的问题及建议    新时代要深化国资国企改革,做强做优做大国有资本和国有企业。进入新发展阶段,进一步深化国资国企改革,需要不断加强和完善对国有企业的全方位监…

    2024年5月24日
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  • 税务督察内审工作思路

    税务督察内审工作思路 税务督察是促进税法执行的一项非常重要的工作。督察和内审是税务局进行监督管理的两种方式,督察主要是对外监督,内审主要是对内监督。税务督察内审工作则是相辅相成的,…

    2023年7月24日
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  • 关于企业内部审计监督方面中常见的问题及建议

    关于企业内部审计监督方面中常见的问题及建议  新时代要深化国资国企改革,做强做优做大国有资本和国有企业。进入新发展阶段,进一步深化国资国企改革,需要不断加强和完善对国有企业的全方位…

    2023年6月11日
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